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3910-检修备件(4项二次询)采购公告(国投湄洲湾电力)

招标公告 北京 2021-01-26
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  • 2021-01-26
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招标公告正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896

项目编号:**-**XJ**

(略)(以下简称“采购人”;)对**-检修备件(4项二次询)组织询比价采购,欢迎符合资质要求且有兴趣的单位参与该项目。

一、项目基本概况

物资编号 物资名称* 物资属性 计量单位* 需求数量*
1 (略):炉膛负压开关/**-SDKMC1;-**~0~**mbar: :厂家:SOR ; 热工备品 EA 1
2 (略):石子煤排放门气缸密封件 ,用于 QGS** 气缸材料耐高温的氟胶密封套件,:需耐温**℃ :江(略) 热工备品 SE 6
3 (略):仪用气软管:直径:φ**mm,壁厚1mm,耐压等级:2.5MPa,材质:尼龙:Parker、norgren、swagelok 热工备品 M **
4 (略):仪用气软管:直径:φ8mm,壁厚1mm,耐压等级:2.5MPa,材质:尼龙:Parker、norgren、swagelok 热工备品 M **

二、供应商资格要求

#资格要求#

三、报名时间、报名地点

3.1供应商须在国投集团电子采购平台进行用户注册,经注册审核通过后方可进行后续操作。

3.2 报名时间:(略) **:**—(略) **:**。

3.3 报名地点:(略)

四、询价文件发售事宜

(一)询价文件发售时间和地点

1.询价文件发售时间:-(北京时间)

2.询价文件发售地点:(略)

3.询价文件售价:人民币元整。

(二)购买方式

凡有意向参加该项目的单位,须在国投集团电子采购平台进行用户注册,经注册审核通过后方可进行文件购买。

在上述发售时间内,须登录国投集团电子采购平台通过“网上支付”方式,进行文件购买操作。

(三)询价文件领取方式

购买成功后,通过国投集团电子采购平台下载电子版询价文件。

(四)其它事项

1.询价文件一经售出,费用概不退还。

五、报价截止时间、报价地点

5.1 报价截止时间为(略) **:**,报价地点为国投集团电子采购平台。

5.2 逾期报价或者未在指定地点报价,采购方不予受理。

六、报价须知

6.1本单采取“经评审的分项报价最低价法”,评审小组对经评审的各分项响应报价按从低到高的顺序依次进行排序;无法报价的项目需留空,不填写任何内容;供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润,并考虑了应承担的风险。

6.2供应商应严格按照采购信息中的所有要求进行报价,供应商随意、恶意报价,没有按照采购信息要求进行报价的,或者没有响应实质性要求,视为无效报价,并将按相关规定予以处罚;

6.3供应商报价应明确所报品牌/厂家和货期,需上传品牌厂家货期详情表EXCEL版本作为附件(标准版本请向采购人员索取),供应商说明栏禁止备注内容,即便备注也不作为评审依据;

6.4报价截止时间前,供应商均可以对报价进行修改,根据所提供的采购信息无法进行报价的,请及时反馈给采购方,如有必要对采购信息进行澄清、修改或补充,采购方将通过电子采购平台发布变更公告进行澄清、修改或补充,请供应商自行关注电子采购平台公告信息,为使供应商有充分时间对采购信息的修改部分进行重新报价,采购方有权延长报价截止时间;

6.5报价截止时间后采购方有权拒绝接受澄清请求,由于供应商对采购信息的误解与疏忽或报价误差而导致报价失败或成交后的任何风险,其责任与风险均由供应商自负;

6.6确定中标单位后,中标单位不得以价格报错等理由终止订单,否则将暂停其参与报价2-6个月。

6.7付款方式为:订单所有项目供货完成并且验收合格后,我司收到双方签章的合同(或订购单签章正本)及供应商开具的合乎要求的增值税专用发票后**个工作日完成付款;订单分批次按需供货的按季度实际验收合格量结算,我司收到双方签章的合同(或订购单签章正本)及供应商开具的合乎要求的增值税专用发票后**日内完成付款。一些重要备件,留合同总额的5%或**%作为设备质量保证金,待质保期满货物无质量问题,供应商向我司发起质保金支付申请,我司收到供应商申请后于**日内付款。

七、供货要求

7.1供应商承诺所供货品须符合《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规规定,技术标准及质量要求(包括备品、配件、工具的提供)执行生产厂家的企业最高质量标准,且不低于国家/行业质量标准。供应商需保证提供全新的、技术水平先进的、质量可靠的货物,并保证该货物未侵犯任何第三方的合法权利(包括但不限于所有权、工业产权或知识产权)。否则供应商应承担与之相关的全部责任。

7.2供应商应随货提供装箱清单(采购订单号、物料信息、供应商名称等)、产品合格证、说明书等;进口物资需提供厂家授权书、材质证明、原产地证明、厂家说明书、报关单等;钢材、管件类物资需要提供出厂报告、材质证明;盐酸、液碱等化学类物资,需要提供化学成分及其他相关检验报告,需求部门要求提供的实验报告等上述材料应随货物一同装箱运输,化学用品长期协议每季度根据需要会邀请第三方进行检测,费用由报价方承担。采购方拒收缺少以上随货文件的产品。

7.3供应商在卸货过程需要采购方配合提供叉车、吊车等,需要提前一天通知该物资对应的仓管员提前预约相关人员。

7.4供应商送货车辆及司机进出采购方厂区,应当在采购方厂区内文明作业并遵守采购方安全生产、出入厂管理之规定,如有违反时,依采购方相关规定处罚,不得异议。

八、供应商管理

8.1为规范和加强供应商管理,组建并优化供应商网络,保证招采质量,采购方将结合供应商每一次报价准确性、签订合同、交货能力、货物质量、售后服务等全过程对供应商进行动态考核,请谨慎对待每一次报价。对于屡次报价不严谨导致报价无效的、提供虚假材料参加投标活动的、无正当理由不签订合同或不履行合同的、质量存在严重问题的等等,性质恶劣者直接列入黑名单。

九、联系方式

采 购 人:(略)

地址:(略)

采购人联系人:(略)

采购人联系方式:(略)-(略)

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